lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02120003 - DATA: 02/12/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02120003
Data: 02/12/2021
Valor: R$ 28.985,40
Fornecedor: FORTAL COMÉRCIO EIRELI-EPP
CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMPS
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.134 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUAS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1560000000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DO COVID- 19JUNTO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/12/2021 5164 2021 8.279,00
07/12/2021 5177 2021 20.706,40
Quantidade: 2 Valor total: 28.985,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/12/2021 07120057 2021 20.706,40
07/12/2021 07120058 2021 8.279,00
Quantidade: 2 Valor total: 28.985,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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