Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 02030038
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
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22050001 |
2.860,99 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 02030039
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
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22050002 |
38.393,72 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 14050002
07.135.601/0001-50
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART DE FISCALIZAÇÃO (20261878499) DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO ACESSO A ORLA DA ILHA DO GUAJIRU NO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ, PT 1067409 35. PAVIMENT [...]
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22050003 |
108,39 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 02010010
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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22050004 |
13,27 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 02010003
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2026.
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22050009 |
15,91 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 16010004
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS [...]
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22050010 |
1.814,28 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 01040022
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS [...]
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22050011 |
927,01 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 02030031
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
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22050012 |
928,44 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 02030010
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
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22050013 |
2.400,29 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 02030037
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
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22050026 |
2.943,22 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 21050004
24.875.938/0001-13
VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE 02 (DOIS) BLOCOS DE SALAS NA CRECHE VOVÓ ROSA, NA SEDE DO MUNICIPIO [...]
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22050044 |
77.686,71 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 29040008
63.542.484/0001-10
FORTALEZA PROHOSPITAL LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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22050037 |
5.600,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 02030040
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
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22050020 |
2.415,72 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 01040023
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS [...]
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22050021 |
100,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 08050005
44.045.906/0001-06
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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21050011 |
2.748,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 27040020
58.238.471/0001-12
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDUCO E ESPORTIVO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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21050012 |
2.772,50 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 02020046
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PE [...]
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21050007 |
105,30 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 02020046
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PE [...]
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21050009 |
55,63 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 07050006
56.387.906/0001-65
S C ASSESSSORIA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, NAS DIVERSAS MODALIDADES E FASES CONFORME LEI DE LICITAÇÕES. SOB A RE [...]
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21050004 |
6.000,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 02010015
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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21050005 |
13,27 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 27040022
22.721.272/0001-13
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A ATERNDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A JORNADA DE FOGUETES - ITAFOG, SOB RESPONSABILIDADE [...]
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21050010 |
399,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 11050015
08.989.001/0001-12
G VASCONCELOS NETO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICONADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSI [...]
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21050013 |
2.323,54 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 02010010
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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21050002 |
26,54 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 02020145
72.432.727/0001-59
CONSTRAM- CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS 24 RUAS EM PORTO DOS BARCOS, CÓRREGO DA VOLTA, CARVOEIRO E BAIRRO GARGOÊ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
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21050001 |
116.767,56 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 07010003
72.432.727/0001-59
CONSTRAM- CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
ADITIVO DE REAJUSTE FINANCEIRO DA 10ª ( DECIMA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE EM CORREGO GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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21050003 |
54.436,65 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 09030005
63.542.484/0001-10
FORTALEZA PROHOSPITAL LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2025-PE [...]
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21050008 |
1.220,44 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 29040008
63.542.484/0001-10
FORTALEZA PROHOSPITAL LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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21050006 |
7.400,00 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010038
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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20050094 |
17.774,67 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 27020121
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. COMPLEMENTO AO EMPENHO 02010035/2026
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20050061 |
35.065,31 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 30030117
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. COMPLEMENTO AO EMPENHO 02010037/2026
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20050063 |
100.706,89 |
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