Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 30090072
07.663.941/0001-54
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
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11.112,50 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 30090073
07.663.941/0001-54
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
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4.679,73 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 30090074
07.663.941/0001-54
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
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99.736,92 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 30090075
07.663.941/0001-54
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
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4.596,96 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 30090076
07.663.941/0001-54
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
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1.587,50 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 30090077
07.663.941/0001-54
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
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93.753,94 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 30090078
07.663.941/0001-54
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
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4.596,96 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 01090058
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM PREDIOS JUNTOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILI [...]
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9.496,08 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 01090054
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM PREDIOS DE REPOSNSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITARE [...]
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37.154,50 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 06030006
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
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500,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 12050022
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIMENTO PELA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA [...]
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35.922,90 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 02060103
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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48.712,03 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 12050023
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO HOSPITALAR E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, SOB R [...]
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14.842,02 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 20030001
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
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2.112,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 30050056
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
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130,34 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 30050056
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
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1.274,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 30050056
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
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5.560,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 02010024
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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13,08 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 02060073
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE, SUPLEMENTANDO O EMPENHO 02010 [...]
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18,11 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 16090015
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUI [...]
|
45.165,46 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 18080022
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUI [...]
|
33.188,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 10090031
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS [...]
|
2.390,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 16090011
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS [...]
|
5.040,00 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 30060099
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS [...]
|
69.328,72 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 01080047
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS [...]
|
12.002,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 18090005
24.875.938/0001-13
VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DE EXECUSÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NA RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE PAICHICU NO MUNIC [...]
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151.023,77 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 22090005
613.XXX.XXX-83
JOAO VITOR DE ANDRADE ROCHA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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2.000,00 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 04070022
26.816.054/0001-13
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICÍPIO D [...]
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385,00 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 08090011
26.816.054/0001-13
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (DECORAÇÃO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICÍPI [...]
|
1.740,00 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 19080021
26.816.054/0001-13
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (REFEIÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO [...]
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1.964,60 |
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