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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/10/2024 - 16:58:47
Identificação da despesa extra
Fornecedor
Orgão
Histórico
Código
Descrição
Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 09020100 - DATA: 09/02/2024
BANCO BRADESCO S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
100000038
EMPRÉSTIMO - BRADESCO
2.710,01
DESPESA EXTRA: 09020101 - DATA: 09/02/2024
SINDITA - SINDICATO DE ITAREMA
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
100000045
Sindita
42,36
DESPESA EXTRA: 09020102 - DATA: 09/02/2024
SINDICATO DOS SERV. PUB LOT. NA SEC. DE EDUC-APEOC
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
100000017
Sindicato Apeoc
18,35
DESPESA EXTRA: 09020103 - DATA: 09/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
100000036
EMPRÉSTIMO - BB
4.138,65
DESPESA EXTRA: 09020104 - DATA: 09/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
100000037
EMPRÉSTIMO - CEF
2.491,83
DESPESA EXTRA: 09020105 - DATA: 09/02/2024
BANCO BRADESCO S/A
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
100000038
EMPRÉSTIMO - BRADESCO
2.329,40
DESPESA EXTRA: 09020107 - DATA: 09/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
100000036
EMPRÉSTIMO - BB
2.095,34
DESPESA EXTRA: 09020108 - DATA: 09/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
100000036
EMPRÉSTIMO - BB
705,46
DESPESA EXTRA: 09020109 - DATA: 09/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
100000037
EMPRÉSTIMO - CEF
994,06
DESPESA EXTRA: 09020110 - DATA: 09/02/2024
BANCO BRADESCO S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
100000038
EMPRÉSTIMO - BRADESCO
252,79
DESPESA EXTRA: 09020111 - DATA: 09/02/2024
SINDITA - SINDICATO DE ITAREMA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
100000045
Sindita
84,72
DESPESA EXTRA: 09020112 - DATA: 09/02/2024
SINDITA - SINDICATO DE ITAREMA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
100000045
Sindita
36,00
DESPESA EXTRA: 09020114 - DATA: 09/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
100000036
EMPRÉSTIMO - BB
2.234,24
DESPESA EXTRA: 09020115 - DATA: 09/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
100000037
EMPRÉSTIMO - CEF
347,03
DESPESA EXTRA: 09020117 - DATA: 09/02/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 460.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
51.996,68
DESPESA EXTRA: 09020119 - DATA: 09/02/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 460.
100060000
ISS
17.726,14
DESPESA EXTRA: 09020120 - DATA: 09/02/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 460.
100070000
IRRF
7.090,45
DESPESA EXTRA: 09020121 - DATA: 09/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
100000036
EMPRÉSTIMO - BB
4.523,08
DESPESA EXTRA: 09020122 - DATA: 09/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
100000037
EMPRÉSTIMO - CEF
1.363,34
DESPESA EXTRA: 09020123 - DATA: 09/02/2024
BANCO BRADESCO S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
100000038
EMPRÉSTIMO - BRADESCO
385,42
DESPESA EXTRA: 09020124 - DATA: 09/02/2024
SINDITA - SINDICATO DE ITAREMA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
100000045
Sindita
296,52
DESPESA EXTRA: 09020128 - DATA: 09/02/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: V & V EMPREENDIMENTOS EIRELI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1088.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
21.090,64
DESPESA EXTRA: 09020130 - DATA: 09/02/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: V & V EMPREENDIMENTOS EIRELI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1088.
100060000
ISS
9.586,66
DESPESA EXTRA: 09020132 - DATA: 09/02/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: V & V EMPREENDIMENTOS EIRELI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1140.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
17.265,63
DESPESA EXTRA: 09020134 - DATA: 09/02/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: V & V EMPREENDIMENTOS EIRELI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1140.
100060000
ISS
7.848,02
DESPESA EXTRA: 09020135 - DATA: 09/02/2024
SINDITA - SINDICATO DE ITAREMA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
100000045
Sindita
21,18
DESPESA EXTRA: 09020136 - DATA: 09/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
100000036
EMPRÉSTIMO - BB
2.224,06
DESPESA EXTRA: 09020140 - DATA: 09/02/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: AD PRODUCAO MUSICAL LTDA - EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 358.
100060000
ISS
12.500,00
DESPESA EXTRA: 09020142 - DATA: 09/02/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: MARIO JOSE SOUZA PAIM PROMOCOES LTDA - EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2024000000000022.
100060000
ISS
10.000,00
DESPESA EXTRA: 09020147 - DATA: 09/02/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
100000036
EMPRÉSTIMO - BB
2.867,87

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