Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 29050113 - DATA: 29/05/2026
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
SEINFRA
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 29050114 - DATA: 29/05/2026
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
SDR
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICPIO DE ITAREMA/CE.
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516,00 |
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EMPENHO: 29050115 - DATA: 29/05/2026
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
SEJUV
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE [...]
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420,00 |
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EMPENHO: 29050116 - DATA: 29/05/2026
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
SMPS
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO [...]
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360,00 |
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EMPENHO: 29050117 - DATA: 29/05/2026
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
SMPS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCF [...]
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288,00 |
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EMPENHO: 29050118 - DATA: 29/05/2026
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
SMPS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTENCIA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 29050119 - DATA: 29/05/2026
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SEAFIN
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA [...]
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1.908,00 |
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EMPENHO: 29050120 - DATA: 29/05/2026
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL EM GARRAFÃO DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
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4.614,60 |
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EMPENHO: 29050121 - DATA: 29/05/2026
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA GESTÃO,DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, SOB [...]
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3.432,00 |
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EMPENHO: 29050122 - DATA: 29/05/2026
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SECULT
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADAS EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTUR [...]
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696,00 |
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EMPENHO: 29050123 - DATA: 29/05/2026
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SME
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLÁSTICO DE 200 ML, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETAR [...]
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4.308,00 |
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EMPENHO: 29050130 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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12.514,23 |
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EMPENHO: 29050131 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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6.350,00 |
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EMPENHO: 29050132 - DATA: 29/05/2026
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO C [...]
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2.625,00 |
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EMPENHO: 29050133 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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68.194,98 |
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EMPENHO: 29050134 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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2.989,23 |
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EMPENHO: 29050135 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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21.257,71 |
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EMPENHO: 29050136 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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2.803,46 |
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EMPENHO: 29050137 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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53.907,48 |
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EMPENHO: 29050138 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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1.401,73 |
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EMPENHO: 29050139 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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35.665,77 |
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EMPENHO: 29050140 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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1.587,50 |
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EMPENHO: 29050141 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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2.989,23 |
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EMPENHO: 28050002 - DATA: 28/05/2026
CJ GRÁFICA DIGITAL LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE S [...]
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6.630,00 |
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EMPENHO: 28050005 - DATA: 28/05/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SEAFIN
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE [...]
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56,40 |
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EMPENHO: 28050007 - DATA: 28/05/2026
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO INCREMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PORTARIA 10.915/2026- FNS, NO CUSTEIO DE SERVIÇOS DA ATE [...]
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47.352,05 |
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EMPENHO: 28050008 - DATA: 28/05/2026
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO INCREMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PORTARIA 10.915/2026- FNS, NO CUSTEIO DE SERVIÇOS DA ATE [...]
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85.961,42 |
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EMPENHO: 28050009 - DATA: 28/05/2026
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO INCREMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PORTARIA 10.915/2026- FNS, NO CUSTEIO DE SERVIÇOS DA ATE [...]
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96.566,13 |
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EMPENHO: 28050010 - DATA: 28/05/2026
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DA EMEF LUIZ GOMES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA, [...]
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52.983,41 |
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EMPENHO: 27050002 - DATA: 27/05/2026
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
SEINFRA
MANUTENÇÃO DE BUEIRO DUPLO EM ALMOFALA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE.
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25.272,66 |
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