lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010036 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010036
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 120.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/01/2024 2024 19.952,15
02/01/2024 94881897 2024 197,00
26/01/2024 099157151 2024 820,84
04/03/2024 103158673 2024 520,04
06/03/2024 2024 17.283,63
01/04/2024 2024 15.837,38
03/04/2024 107350809 2024 682,28
01/03/2024 2024 17.613,85
06/05/2024 2024 17.128,93
Quantidade: 9 Valor total: 90.036,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/02/2024 08020058 2024 19.952,15
04/03/2024 04030023 2024 197,00
04/03/2024 04030025 2024 820,84
12/03/2024 12030039 2024 520,04
04/04/2024 04040029 2024 682,28
11/04/2024 11040075 2024 17.283,63
24/04/2024 24040017 2024 17.613,85
Quantidade: 7 Valor total: 57.069,79
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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