lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 11030010 - DATA: 11/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11030010
Data: 11/03/2024
Valor: R$ 165.337,32
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/4656-66
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Natureza: 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/000055-9, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO DO BRASIL S.A, PARA AS DESPESAS DE CAPITAL CONSTANTES NO PLANO PLURIANUAL 2022-2025, TAIS COMO: I - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE II- CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL E ARENINHAS III ? PAVIMENTAÇÃO DE VIAS IV - CONSTRUÇÃO DE E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PARQUES, CANTEIROS, PASSEIOS, CICLOVIAS E URBANIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/03/2024 2024 165.337,32
Quantidade: 1 Valor total: 165.337,32

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/03/2024 11030062 2024 165.337,32
Quantidade: 1 Valor total: 165.337,32
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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