lC - Ordem Cronológica.

OPÇÕES DE FILTRO DAS DESPESAS - ORDEM CRONOLÓGICA Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE ORDEM CRONOLÓGICA - 2024 Foram encontradas 4723 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/11/2024 - 15:20:18
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
19/07/2024 EMPENHO: 10070008
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3830
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: SAW2I76. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITARE [...]
528,05
19/07/2024 EMPENHO: 10070012
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 2231
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OST-6007, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADADOS AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SEC [...]
3.263,16
19/07/2024 EMPENHO: 10070011
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2230
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MACÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACAS SBV-7H50, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A GESTÃO ADMI [...]
298,20
19/07/2024 EMPENHO: 10070009
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2232
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RIF-9I02, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS. SOB [...]
2.739,18
19/07/2024 EMPENHO: 10070007
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2229
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: SAW2I76. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITARE [...]
63,90
19/07/2024 EMPENHO: 01070080
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA [...]
2.613,51
19/07/2024 EMPENHO: 01070067
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Nota Fiscal: 505
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM VASILHAME DE POLICARBONATO DE 20L, COPO PLASTICO DE 200ML E GARRAFA PLASTICA DE 500ML DESTINADAS PARA ATEND [...]
1.150,60
19/07/2024 EMPENHO: 01070063
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 509
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM VASILHAME EM POLICARBONATO EM RECARGA DE 20L E COPO DE PLASTICO DE 200 ML, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO [...]
337,80
19/07/2024 EMPENHO: 01070071
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 511
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM VASILHAME EM POLICARBONATO 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NATERCIA RIOS. SOB A RESPONSABILIDA [...]
2.476,80
19/07/2024 EMPENHO: 01070074
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 510
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PLASTICA DE 200 ML E RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM VASILHAME DE POLICARBONATO 20L, [...]
2.607,00
19/07/2024 EMPENHO: 01070072
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 501
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200 ML, AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PLASTICA DE 500 ML E RECARGA DE AGUA M [...]
348,80
19/07/2024 EMPENHO: 01070073
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 502
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM VASILHAME EM POLICARBONATO 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO [...]
2.580,00
19/07/2024 EMPENHO: 01070069
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: 503
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200 ML E RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM VASILHAME EM POLICARBONATO DE 20L [...]
1.133,84
19/07/2024 EMPENHO: 01070075
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
Nota Fiscal: 500
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM VASILHAME EM POLICARBONATO 20L E EM GARRAFAS PLASTICAS DE 500ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
267,00
19/07/2024 EMPENHO: 01070068
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 504
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM VASILHAME EM POLICARBONATO 20L E GARRAFA PLASTICA DE 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INF [...]
267,00
19/07/2024 EMPENHO: 01070077
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 499
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM VASILHAME EM POLICARBONATO 20L E EM GARRAFAS PLASTICAS DE 500ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVI [...]
1.076,20
19/07/2024 EMPENHO: 01070076
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 498
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM COPO DE PLÁSTICO DE 200ML E RECARGA DE ÁGUA ACONDICIONADA EM VASILHAME EM POLICARBONATO 20L, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
1.133,28
19/07/2024 EMPENHO: 01070062
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
01 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 512
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM VASILHAME EM POLICARBONATO EM RECARGA DE 20L, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO [...]
146,20
19/07/2024 EMPENHO: 01070081
MARTINO ALBUQUERQUE FERNANDES NETO - MEI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO COM FAMILIAS BENEFICIARIAS DO CARTÃO MAIS INFANCIA CEARÁ , A FIM DE AFERIR AS FRAGILIDADES E AVANÇOS NO [...]
4.500,00
19/07/2024 EMPENHO: 01070125
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN [...]
261,68
19/07/2024 EMPENHO: 01070126
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
111,89
19/07/2024 EMPENHO: 01070124
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRAÇAS PUBLICAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS [...]
39,10
19/07/2024 EMPENHO: 01070085
CONSTRAM- CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 1673
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO E OLHOS D'A [...]
1.212.922,17
19/07/2024 EMPENHO: 03060080
FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/FMPS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
1.200,20
19/07/2024 EMPENHO: 02010189
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/FMPS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
1.069,78
18/07/2024 EMPENHO: 17070006
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 396
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PREDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO EMEF EDGAR PESSOA NA LOCALIDADE DE PATOS, SOB R [...]
37.283,89
18/07/2024 EMPENHO: 17070007
TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 636
1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA INÁCIO MONTEIRO, NA LOCALIDADE DE SÃO VICENTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇ [...]
22.315,46
18/07/2024 EMPENHO: 16070017
PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: 874
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 5ª ( QUINTA ) MEDIÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO DO BAIRRO GARGOÊ. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTU [...]
105.024,88
18/07/2024 EMPENHO: 15070014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Nota Fiscal: 36034
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBU [...]
5.450,12
18/07/2024 EMPENHO: 15070019
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 36019
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBU [...]
1.212,75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito