Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02010004
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA O ANO DE 2026.
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28050064 |
112,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, PARA O ANO DE 2026
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28050027 |
13,27 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 30040157
07.499.126/0001-00
FOX TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE ( TOYOTA HILUX DE PLACA SBL-1H82), DESTINADO À ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
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28050029 |
12.000,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 19020033
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DO EQUIPAMENTO: UBS DA LOCALIDADE DE CORREGO DA VOLTA, DESTINADO A ATENDER AS N [...]
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28050043 |
15.894,32 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 19020034
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DO EQUIPAMENTO: UBS DA LOCALIDADE DE CARVOEIRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSID [...]
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28050047 |
11.335,31 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02010024
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA..
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28050059 |
26,54 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02020048
11.675.541/0001-36
WM SAMPAIO IND. COM. SERV. E EMPREENDIMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTO CARNAVALESCO (ITAREMA FOLIA 2026) , ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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28050061 |
25.358,91 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 16010005
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS [...]
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27050013 |
0,10 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010013
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA..
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27050009 |
13,27 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010010
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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27050036 |
26,54 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 08050020
02.557.792/0001-25
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA 11ª ( DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 202506160002, CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXO E [...]
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27050037 |
100.000,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 22050002
07.135.601/0001-50
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA DE ART (20261884654) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE 5 (CINCO) POSTES DE ILUMINAÇÃO COM REFLETORES NA PRAIA DA ILHA DO GUAJIRU, SOB RESPONSABI [...]
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27050042 |
108,39 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, PARA O ANO DE 2026
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27050010 |
13,27 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 01050002
11.675.541/0001-36
WM SAMPAIO IND. COM. SERV. E EMPREENDIMENTOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA DIVERSOS EVENTOS, ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO M [...]
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27050011 |
15.614,70 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 20050003
14.218.683/0001-62
DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA 3ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 02 PROGRAMA MAIS INFANCIA LOTE 02, NA LOCALIDADE DE SITIO ALEGRE ? JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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27050001 |
177.615,83 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 19050001
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAS DO EQUIPAMENTO: ESCOLA VALDO RIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO A ATENDER AS [...]
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27050014 |
373.824,52 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 12050002
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DO EQUIPAMENTO: ESCOLA EDGAR PESSOA, NA LOCALIADDE DE PATOS, DESTINADO A ATENDE [...]
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27050018 |
24.616,19 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 12050003
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DO EQUIPAMENTO: ESCOLA HERMÍNIO SILVA DE ARAÚJO RODRIGUES, DESTINADO A ATENDER [...]
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27050022 |
2.859,03 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 19050002
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAS DO EQUIPAMENTO: ESCOLA FRANCISCO PEDRO RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINAD [...]
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27050026 |
233.155,59 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 11020014
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DO EQUIPAMENTO: ARENINHA DA LOCALIDADE DE GUABIRABAS, DESTINADO A ATENDER AS NE [...]
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27050005 |
12.133,86 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 19020032
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DO EQUIPAMENTO: BUEIRO DUPLICADO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZEFERINO DE FREITAS NA [...]
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27050038 |
37.911,39 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010096
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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90 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU LOCADOS PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
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27050012 |
2.474,18 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02020049
00.430.571/0001-66
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTO CARNAVALESCO (ITAREMA FOLIA 2026) , ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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27050034 |
35.000,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010024
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA..
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27050035 |
26,54 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26020014
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DO EQUIPAMENTO: MANUTENÇÃO DO CENTRO HISTORICO E CULTURAL MUSEU VICENTE DE PAUL [...]
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27050030 |
13.535,82 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 26050062
11.795.563/0001-30
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO ACARAU
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO REF. O CONTRATO RATEIO - TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINAN [...]
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26050005 |
90.907,14 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 02010073
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUN [...]
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26050002 |
151,52 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 02010073
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUN [...]
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26050003 |
151,54 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 02010073
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUN [...]
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26050004 |
170,44 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 26050001
07.135.601/0001-50
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA DE ART (20261887017) DE ORÇAMENTO E PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE SALAS MULTIUSO E AUDITÓRIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, EDUCACIONAIS, ARTISTICAS E COMUNITÁRIAS [...]
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26050001 |
108,39 |
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