Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02010058
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO [...]
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12050006 |
299,93 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02010083
01.090.080/0001-86
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, [...]
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12050007 |
50,67 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02010043
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE [...]
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12050008 |
15.415,40 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02010043
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE [...]
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12050009 |
4.345,53 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02010043
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE [...]
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12050010 |
35,96 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02010075
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PERTENCES E/OU ALUGADOS, REFENTE A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ITAREM [...]
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12050081 |
29,02 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFA BANCRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, PARA O ANOS DE 2026
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12050082 |
26,54 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 06050008
***.359.743-**
ANA CAROLINE DO NASCIMENTO DA SILVA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCEIRAS PARA FOMENTO DA CULTURA, REFERENTE AO EDITAL PSS N.º 007/2026 ? SECUT/PMI A GRUPOS DE QUADRILHAS JUNINAS LOCAIS ? [...]
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12050032 |
10.000,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 06050012
***.233.433-**
ANTONIO DAILSON MONTEIRO DE SOUZA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCEIRAS PARA FOMENTO DA CULTURA, REFERENTE AO EDITAL PSS N.º 007/2026 ? SECUT/PMI A GRUPOS DE QUADRILHAS JUNINAS LOCAIS ? [...]
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12050033 |
15.000,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 06050010
***.803.593-**
KAUAN HARLEY ALVES DE FREITAS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCEIRAS PARA FOMENTO DA CULTURA, REFERENTE AO EDITAL PSS N.º 007/2026 ? SECUT/PMI A GRUPOS DE QUADRILHAS JUNINAS LOCAIS ? [...]
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12050034 |
15.000,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 06050011
***.891.123-**
JOSÉ WELLY DA SILVA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCEIRAS PARA FOMENTO DA CULTURA, REFERENTE AO EDITAL PSS N.º 007/2026 ? SECUT/PMI A GRUPOS DE QUADRILHAS JUNINAS LOCAIS ? [...]
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12050036 |
5.000,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 30040116
39.972.636/0001-30
PLURALMED SOLUCOES EM SAUDE S.A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS VISANDO À ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL NATÉRCIA JÚNIOR RIOS, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDIC [...]
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12050037 |
440.455,30 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050005
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 4000019 CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E [...]
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11050002 |
43.650,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050007
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 4000055 CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E [...]
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11050004 |
179.230,66 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11030013
02.032.646/0001-86
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDA [...]
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11050071 |
364,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11030014
02.032.646/0001-86
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDA [...]
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11050072 |
2.748,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11030016
02.032.646/0001-86
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA,CE. [...]
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11050098 |
2.285,62 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11030015
02.032.646/0001-86
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( MAC-ASSISTÊNCIA ), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CID [...]
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11050099 |
886,60 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 27020015
39.951.040/0001-54
RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025-PE, CONTRATO Nº 004/2025SMS16, ORDEM DE COMPRA Nº [...]
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11050028 |
194,50 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 03030068
39.951.040/0001-54
RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NATERCIA RIOS JUNIOR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
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11050067 |
3.842,12 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 03030008
39.951.040/0001-54
RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROC [...]
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11050068 |
32.206,42 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 12030029
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITA [...]
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11050044 |
10.056,64 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 12030024
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAR [...]
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11050045 |
10.961,34 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 19020019
07.405.331/0001-50
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE [...]
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11050047 |
1.179,30 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 19020017
07.405.331/0001-50
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE [...]
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11050048 |
718,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 12030019
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEA [...]
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11050053 |
285,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 12030020
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE [...]
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11050054 |
285,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 12030019
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEA [...]
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11050055 |
445,50 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 12030020
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE [...]
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11050056 |
445,50 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 13030020
22.497.917/0001-86
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETA [...]
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11050057 |
5.108,80 |
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