lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 6192 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/09/2026 - 19:00:57
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
04/08/2026 EMPENHO: 02010024
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA..
04080006 13,27
04/08/2026 EMPENHO: 10070015
15.652.706/0001-05
RS EVENTOS E LOCACOES LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE PARA O EVENTO FESTIVO DO ITACHITÃO 2026, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES [...]
04080007 21.530,00
04/08/2026 EMPENHO: 05030028
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS - ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, JUNTO A SECRETARIA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPI0 DE [...]
04080001 2.844,13
04/08/2026 EMPENHO: 18060005
12.289.475/0005-52
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA- [...]
04080003 2.735,70
04/08/2026 EMPENHO: 15060001
02.032.646/0001-86
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO À SECRETARIA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPI0 [...]
04080004 2.501,52
04/08/2026 EMPENHO: 02070010
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO À SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA.
04080005 366,00
04/08/2026 EMPENHO: 02070011
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA), JUNTO À SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA.
04080009 258,00
04/08/2026 EMPENHO: 09030029
40.914.338/0001-73
EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITAC LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CAD.UNICO NO SUAS- PROCAD-SUAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E [...]
04080008 10.445,67
04/08/2026 EMPENHO: 09030032
63.542.484/0001-10
FORTALEZA PROHOSPITAL LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDAD [...]
04080010 900,00
04/08/2026 EMPENHO: 04080011
37.494.965/0001-98
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
02 - GABINETE DO PREFEITO
ARRECADAÇAO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS.
04080025 18,27
04/08/2026 EMPENHO: 04080010
37.494.965/0001-98
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
ARRECADAÇAO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS ,
04080024 1.434,06
04/08/2026 EMPENHO: 04080012
37.494.965/0001-98
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
ARRECADAÇAO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS.
04080026 52,11
03/08/2026 EMPENHO: 30070125
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
03080001 5.147,99
03/08/2026 EMPENHO: 02010004
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA O ANO DE 2026.
03080002 13,00
03/08/2026 EMPENHO: 02010003
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2026.
03080003 3.516,63
03/08/2026 EMPENHO: 03080010
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2026.
03080004 5.702,18
03/08/2026 EMPENHO: 02010051
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 2026
03080005 85,30
03/08/2026 EMPENHO: 02010017
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
03080032 132,70
03/08/2026 EMPENHO: 24070017
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAS DO EQUIPAMENTO: EMEF FRANCISCO ALVES NETO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
03080012 129.870,74
03/08/2026 EMPENHO: 24070016
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAS DO EQUIPAMENTO: EMEF ALTAIR GIFFONI, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
03080016 148.747,13
03/08/2026 EMPENHO: 27070006
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAS DO EQUIPAMENTO: EMEF VALDO VASCONCELOS RIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
03080020 118.866,82
03/08/2026 EMPENHO: 27070005
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAS DO EQUIPAMENTO: EMEF MUNDICO RIBEIRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
03080024 54.909,56
03/08/2026 EMPENHO: 20070002
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAS DO EQUIPAMENTO: EMEF MARIETA RIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
03080028 145.078,03
31/07/2026 EMPENHO: 30070083
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
31070003 420.736,37
31/07/2026 EMPENHO: 30070110
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
31070005 13.388,47
31/07/2026 EMPENHO: 30070117
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
31070008 50.932,66
31/07/2026 EMPENHO: 30070119
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
31070009 21.131,00
31/07/2026 EMPENHO: 30070097
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
31070024 374.712,97
31/07/2026 EMPENHO: 02010051
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 2026
31070034 40,80
31/07/2026 EMPENHO: 02010004
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA O ANO DE 2026.
31070035 59,98
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