lC - Lista de empenhos.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 165.635.240,59

Total liquidado

R$ 114.594.716,69

Total pago

R$ 104.270.599,60

LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 5379 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/06/2026 - 18:55:28
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 11050064 - DATA: 11/05/2026
BANCO DO BRASIL S/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 04/2026
67.181,35 0,00 0,00
EMPENHO: 11050063 - DATA: 11/05/2026
BANCO BRADESCO S/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 04/2026
752,93 0,00 0,00
EMPENHO: 11050062 - DATA: 11/05/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 04/2026
22.512,72 0,00 0,00
EMPENHO: 11050061 - DATA: 11/05/2026
AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 04/2026
404,66 0,00 0,00
EMPENHO: 11050021 - DATA: 11/05/2026
MARIA ELIANE DE SOUSA COSTA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATÉRCIA RIOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAMAÇÃO E REDIRECIONAMENTO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, COMPREENDENDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA E UMA), INSTALADAS JUNTO AO HOSPITAL NATÉRCIA JUNIOR RIOS N [...]
6.800,00 6.800,00 6.800,00
EMPENHO: 11050027 - DATA: 11/05/2026
AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATÉRCIA RIOS
PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 04/2026
197,60 0,00 0,00
EMPENHO: 11050025 - DATA: 11/05/2026
BANCO DO BRASIL S/A
HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATÉRCIA RIOS
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 04/2026
22.931,36 0,00 0,00
EMPENHO: 11050024 - DATA: 11/05/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATÉRCIA RIOS
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 04/2026
12.483,37 0,00 0,00
EMPENHO: 11050022 - DATA: 11/05/2026
BANCO BRADESCO S/A
HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATÉRCIA RIOS
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 04/2026
2.856,62 0,00 0,00
EMPENHO: 11050011 - DATA: 11/05/2026
MIGUEL FROTA VINAS- SANTA CRUZ DIST. DE MEDICAMENT
HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATÉRCIA RIOS
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E ACESSÓRIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NATÉRCIA JÚNIOR RIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA,CE.
12.705,60 12.705,60 0,00
EMPENHO: 11050101 - DATA: 11/05/2026
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 04/2026
2.261,15 0,00 0,00
EMPENHO: 11050010 - DATA: 11/05/2026
ERIVANIA AGUIAR DAS NEVES ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRO, MANICURE E DESIGNER DE SOBRANCELHAS, VISANDO O FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS CENTROS DE REFERÊNCI [...]
3.400,00 0,00 0,00
EMPENHO: 11050033 - DATA: 11/05/2026
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 04/2026
462,46 0,00 0,00
EMPENHO: 11050031 - DATA: 11/05/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 04/2026
1.176,18 0,00 0,00
EMPENHO: 11050030 - DATA: 11/05/2026
AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 04/2026
122,21 0,00 0,00
EMPENHO: 11050102 - DATA: 11/05/2026
BANCO DO BRASIL S/A
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 04/2026
285,10 0,00 0,00
EMPENHO: 11050100 - DATA: 11/05/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL-CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPI0 DE ITAREMA, CE [...]
12.284,79 0,00 0,00
EMPENHO: 11050070 - DATA: 11/05/2026
BANCO DO BRASIL S/A
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 04/2026
1.059,86 0,00 0,00
EMPENHO: 11050069 - DATA: 11/05/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 04/2026
1.972,89 0,00 0,00
EMPENHO: 11050034 - DATA: 11/05/2026
BANCO DO BRASIL S/A
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 04/2026
3.866,56 0,00 0,00
EMPENHO: 11050032 - DATA: 11/05/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 04/2026
3.623,03 0,00 0,00
EMPENHO: 11050086 - DATA: 11/05/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 04/2026
5.292,19 0,00 0,00
EMPENHO: 11050085 - DATA: 11/05/2026
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 04/2026
3.692,55 0,00 0,00
EMPENHO: 11050017 - DATA: 11/05/2026
G VASCONCELOS NETO LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET [...]
107,00 107,00 0,00
EMPENHO: 11050076 - DATA: 11/05/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 04/2026
29.105,67 0,00 0,00
EMPENHO: 11050075 - DATA: 11/05/2026
BANCO DO BRASIL S/A
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 04/2026
206.851,86 0,00 0,00
EMPENHO: 11050074 - DATA: 11/05/2026
BANCO BRADESCO S/A
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 04/2026
3.139,37 0,00 0,00
EMPENHO: 08050013 - DATA: 08/05/2026
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM VASILHAMES DE 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE
1.416,00 1.416,00 0,00
EMPENHO: 08050003 - DATA: 08/05/2026
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA [...]
1.296,00 1.296,00 0,00
EMPENHO: 08050121 - DATA: 08/05/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: CONSTR.. SOBRALENSE. CONFORME NF Nº 599.
10.801,69 0,00 0,00

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