lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010100 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010100
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 33.300,00
Fornecedor: DENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CNPJ do fornecedor: 05.391.378/0001-87
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 003/2019-S

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.074 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2019-S E CONTRATO Nº 003/2019-01-S.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/02/2024 4202 2024 11.100,00
05/03/2024 4213 2024 11.100,00
03/04/2024 4221 2024 11.100,00
Quantidade: 3 Valor total: 33.300,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/02/2024 09020013 2024 11.100,00
12/03/2024 12030033 2024 11.100,00
16/04/2024 16040062 2024 11.100,00
Quantidade: 3 Valor total: 33.300,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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