Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
08/05/2024 |
02010110
MARIA EDINEUCI DE SANTANA AGUIAR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL SALES, SN - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEM [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
08/05/2024 |
02010109
RITA COSTA MARTINS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA AV. JOÃO BATISTA RIOS, 1055 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DA UNIDADE DE REABILITAÇ [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
08/05/2024 |
02010108
JOSE DENYS DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA: RAIMUNDO SILVESTRE, SN, TERREO - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO LEITE. SOB A [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
08/05/2024 |
02010107
LUIS PABLO RIBEIRO MARTINS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA RIOS, 97, TERREO - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. SOB A RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
08/05/2024 |
02010083
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
6,90 |
|
08/05/2024 |
02010083
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
6,90 |
|
08/05/2024 |
02010069
S & S INFORMATICA ASSESSO E CONSULTORIA MUNIC LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
PAGO |
1.844,50 |
|
08/05/2024 |
02010068
S & S INFORMATICA ASSESSO E CONSULTORIA MUNIC LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM [...]
|
PAGO |
1.904,00 |
|
08/05/2024 |
02010063
S & S INFORMATICA ASSESSO E CONSULTORIA MUNIC LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
PAGO |
2.082,50 |
|
08/05/2024 |
02010062
S & S INFORMATICA ASSESSO E CONSULTORIA MUNIC LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
PAGO |
2.023,00 |
|
08/05/2024 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
24,00 |
|
08/05/2024 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
08/05/2024 |
02010041
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
32,12 |
|
08/05/2024 |
02010041
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
32,12 |
|
08/05/2024 |
02010034
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E [...]
|
PAGO |
118,40 |
|
08/05/2024 |
02010032
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILID [...]
|
PAGO |
3.545,83 |
|
08/05/2024 |
02010032
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILID [...]
|
PAGO |
3.161,01 |
|
08/05/2024 |
02010031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. Nº [...]
|
PAGO |
638,58 |
|
08/05/2024 |
02010031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. Nº [...]
|
PAGO |
441,97 |
|
08/05/2024 |
02010031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. Nº [...]
|
PAGO |
679,81 |
|
08/05/2024 |
02010029
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
PAGO |
324,41 |
|
08/05/2024 |
01040121
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECI [...]
|
LIQUIDADO |
7.400,00 |
|
08/05/2024 |
01040112
CAIO DIOGENES GOMES REBOUÇAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE PATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ATENÇÃO PRIMARIA E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE PATOS. SOB A R [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
08/05/2024 |
01040101
PAROQUIA NOSSA SRA. DE FATIMA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO E PRIMARIA E FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DO POSTO DE S [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
08/05/2024 |
01040099
FRANCISCO JOSÉ MARANHÃO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DE CARVOEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
08/05/2024 |
01040094
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
PAGO |
705,68 |
|
08/05/2024 |
01040094
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.749,89 |
|
08/05/2024 |
01040094
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
387,57 |
|
08/05/2024 |
01040094
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
640,99 |
|
08/05/2024 |
01040093
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
12.020,11 |
|
08/05/2024 |
01040092
A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ATEÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
19.710,00 |
|
08/05/2024 |
01040091
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILI [...]
|
PAGO |
6.610,00 |
|
08/05/2024 |
01040090
PLURALMED SOLUCOES EM SAUDE S.A.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AO USUARIO DO SUS NO HOSPITAL NATERCIA JUNIOR RIOS, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/ [...]
|
PAGO |
277.743,36 |
|
08/05/2024 |
01040084
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE MEPNHO Nº 0 [...]
|
PAGO |
24,00 |
|
08/05/2024 |
01040084
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE MEPNHO Nº 0 [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
08/05/2024 |
01040081
GLENNA KEZIA DA SILVA SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE PERSONAGENS VIVOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
PAGO |
1.270,00 |
|
08/05/2024 |
01040080
FRANCISCO JOCIELDE DE ANDRADE SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS: PULA-PULA, PISCINA DE BOLINHAS E TOBOGÃ E DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA E SORVETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENCON [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
08/05/2024 |
01040045
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA: POV5G34. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/C [...]
|
PAGO |
19.954,20 |
|
08/05/2024 |
01040041
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA DE PLACAS: PNZ-3716. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE. CONFORM [...]
|
PAGO |
4.803,02 |
|
08/05/2024 |
01030066
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARA. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
28.620,00 |
|
08/05/2024 |
01020058
ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL. SOB A RES [...]
|
PAGO |
3.575,00 |
|
08/05/2024 |
01020003
RS EVENTOS E LOCACOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS, ENVOLVENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CARNAVAL ITAREMA FOLIA 2024. JUNTO A S [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
07/05/2024 |
25040019
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHA E REFEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA A GESTÃO MUNICIPAL. SOB A RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
25.427,50 |
|
07/05/2024 |
25040017
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E REFEIÇÕES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
962,50 |
|
07/05/2024 |
25040015
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E REFEIÇÕES, DESTINADOS A ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
2.537,50 |
|
07/05/2024 |
25040013
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTO PROMOVIDO PELO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
507,50 |
|
07/05/2024 |
25040011
MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
4.010,00 |
|
07/05/2024 |
25040010
MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS POSTOS DE SAUDE NA SEDE E LOCALIDADES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
07/05/2024 |
25040009
MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,00 |
|
07/05/2024 |
25040008
MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISM [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
07/05/2024 |
25040007
MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV [...]
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
07/05/2024 |
25040005
MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ [...]
|
LIQUIDADO |
2.490,00 |
|
07/05/2024 |
25040004
MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
07/05/2024 |
07050048
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R [...]
|
EMPENHADO |
930,00 |
|
07/05/2024 |
07050047
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS NQP-7407, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, [...]
|
EMPENHADO |
3.311,50 |
|
07/05/2024 |
07050046
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS NCR-5451, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, [...]
|
EMPENHADO |
2.548,51 |
|
07/05/2024 |
07050045
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCG-4665, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, [...]
|
EMPENHADO |
4.334,48 |
|
07/05/2024 |
07050044
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCG-5255, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, [...]
|
EMPENHADO |
8.960,20 |
|
07/05/2024 |
07050043
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCG-6925, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, [...]
|
EMPENHADO |
3.759,90 |
|
07/05/2024 |
07050042
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSM-6007, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, [...]
|
EMPENHADO |
1.119,65 |
|