| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
02010021
BANCO DO BRASIL S/A
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
91,56 |
|
| 31/10/2025 |
02010021
BANCO DO BRASIL S/A
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
91,56 |
|
| 31/10/2025 |
02010021
BANCO DO BRASIL S/A
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
91,56 |
|
| 31/10/2025 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
52,32 |
|
| 31/10/2025 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
52,32 |
|
| 31/10/2025 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 31/10/2025 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 31/10/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 31/10/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 31/10/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 31/10/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 31/10/2025 |
01100114
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
116,74 |
|
| 31/10/2025 |
01100114
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
116,74 |
|
| 31/10/2025 |
01100084
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. SUPLEMENTANDO O EMPENH [...]
|
LIQUIDADO |
1.499,42 |
|
| 31/10/2025 |
01100084
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. SUPLEMENTANDO O EMPENH [...]
|
LIQUIDADO |
663,83 |
|
| 31/10/2025 |
01070059
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
130,80 |
|
| 31/10/2025 |
01070059
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
130,80 |
|
| 30/10/2025 |
30100080
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
9.712,18 |
|
| 30/10/2025 |
30100080
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
9.712,18 |
|
| 30/10/2025 |
30100079
FOPAG - FUNDEB 70% - SERV. GERAIS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
1.180,66 |
|
| 30/10/2025 |
30100078
FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
5.232,09 |
|
| 30/10/2025 |
30100078
FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
5.232,09 |
|
| 30/10/2025 |
30100077
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100077
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
506,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100076
FOPAG - HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
1.878,30 |
|
| 30/10/2025 |
30100075
FOPAG - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.855,33 |
|
| 30/10/2025 |
30100075
FOPAG - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
1.855,33 |
|
| 30/10/2025 |
30100074
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOB. E SERV. PUBLI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.226,40 |
|
| 30/10/2025 |
30100074
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOB. E SERV. PUBLI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
2.226,40 |
|
| 30/10/2025 |
30100073
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITA [...]
|
EMPENHADO |
514,07 |
|
| 30/10/2025 |
30100072
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
4.596,96 |
|
| 30/10/2025 |
30100072
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
EMPENHADO |
4.596,96 |
|
| 30/10/2025 |
30100071
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.587,50 |
|
| 30/10/2025 |
30100071
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
EMPENHADO |
1.587,50 |
|
| 30/10/2025 |
30100070
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
92.249,21 |
|
| 30/10/2025 |
30100070
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
EMPENHADO |
92.249,21 |
|
| 30/10/2025 |
30100069
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
EMPENHADO |
4.596,96 |
|
| 30/10/2025 |
30100068
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
EMPENHADO |
4.679,73 |
|
| 30/10/2025 |
30100067
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
101.241,65 |
|
| 30/10/2025 |
30100067
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
EMPENHADO |
101.241,65 |
|
| 30/10/2025 |
30100066
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
11.112,50 |
|
| 30/10/2025 |
30100066
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
EMPENHADO |
11.112,50 |
|
| 30/10/2025 |
30100065
FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VERBAS RESCISORIAS DECORRENTE DE CONTRATO DE TRABALHO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100064
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME O P [...]
|
EMPENHADO |
76,69 |
|
| 30/10/2025 |
30100063
MUNDO MIX ITAREMA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
SERVIÇOS DE CAMARIM PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO RIDER, INCLUINDO (MOBILIÁRIO, INFRAESTRUTURA, COMIDA, BEBIDAS E DECORAÇÃO), DURANTE A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO FEIRANTE NO DIA 31 DE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100062
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS CARTORAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF PEDRO IRINEU, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA [...]
|
LIQUIDADO |
1.122,51 |
|
| 30/10/2025 |
30100062
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS CARTORAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF PEDRO IRINEU, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA [...]
|
EMPENHADO |
1.122,51 |
|
| 30/10/2025 |
30100061
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA E.M.E.F. GERALDA BONIFACIO RODRIGUES (SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA ESCOLAR), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
1.122,51 |
|
| 30/10/2025 |
30100060
DX COMPUTADORES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IT [...]
|
EMPENHADO |
46.143,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100059
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME O P [...]
|
EMPENHADO |
98,70 |
|
| 30/10/2025 |
30100058
LOCARLIMP EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS COMPLETOS, LAUDOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
140.246,20 |
|
| 30/10/2025 |
30100057
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
CHAMADA PUBLICA COM A FINALIDADE NA COOPERAÇÃO MUTUA PARA O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA AREA DO ESPORTE MUNICIPAL, PARA FOMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS, DE MELHOR [...]
|
EMPENHADO |
4.517,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100056
FOPAG - ATOS PENSIONISTAS ART 32 DA LEI 856/22
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
PAGO |
9.259,80 |
|
| 30/10/2025 |
30100056
FOPAG - ATOS PENSIONISTAS ART 32 DA LEI 856/22
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
9.259,80 |
|
| 30/10/2025 |
30100056
FOPAG - ATOS PENSIONISTAS ART 32 DA LEI 856/22
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
9.259,80 |
|
| 30/10/2025 |
30100055
FOPAG - ATOS DE APOSENTADORIA - ART 32 - LEI856/22
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
PAGO |
387.710,53 |
|
| 30/10/2025 |
30100055
FOPAG - ATOS DE APOSENTADORIA - ART 32 - LEI856/22
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
387.710,53 |
|
| 30/10/2025 |
30100055
FOPAG - ATOS DE APOSENTADORIA - ART 32 - LEI856/22
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
387.710,53 |
|
| 30/10/2025 |
30100054
FOPAG - FMSS - ADMINISTRATIVO
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
PAGO |
19.486,70 |
|
| 30/10/2025 |
30100054
FOPAG - FMSS - ADMINISTRATIVO
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
19.486,70 |
|