| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
30010002
FOPAG - FMSS- INATIVOS
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
597.544,70 |
|
| 30/01/2025 |
30010001
FOPAG - FMSS - ADMINISTRATIVO
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
PAGO |
19.486,70 |
|
| 30/01/2025 |
30010001
FOPAG - FMSS - ADMINISTRATIVO
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
19.486,70 |
|
| 30/01/2025 |
30010001
FOPAG - FMSS - ADMINISTRATIVO
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
19.486,70 |
|
| 30/01/2025 |
09010005
BENEDITO WALBERNIO ROCHA LIMA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS COMPREENDENDO ABERTURA DO CAMPEONATO ITAREMENSE QUARENTÃO, PASSEIO CICLISTICO, TRONEIO DE VOLEI DE PRAIA, TO [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
09010003
JOSÉ UBIRAJARA SANTANA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE MESAS DE FRUTAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS (PASSEIO CICLISTICO, CORRIDA DE RUA, VOLEI DE PRAIA E BECH TENIS), DURANTE REALIZ [...]
|
PAGO |
3.050,00 |
|
| 30/01/2025 |
09010002
VAGNER ARAUJO DE COUTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NAS MODALIDADES (VOLEI SE PRAIA, BEACH TENIS, FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL, HANDBALL) [...]
|
PAGO |
5.560,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010172
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM DISPONIBILOIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA, DESTINADO A ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010172
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM DISPONIBILOIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA, DESTINADO A ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010158
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E P [...]
|
PAGO |
20.395,52 |
|
| 30/01/2025 |
02010158
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E P [...]
|
PAGO |
20.395,52 |
|
| 30/01/2025 |
02010158
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E P [...]
|
LIQUIDADO |
20.395,52 |
|
| 30/01/2025 |
02010158
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E P [...]
|
LIQUIDADO |
20.395,52 |
|
| 30/01/2025 |
02010100
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESC [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010100
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESC [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010084
FOPAG - PAB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
PAGO |
2.134,68 |
|
| 30/01/2025 |
02010084
FOPAG - PAB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
PAGO |
2.134,68 |
|
| 30/01/2025 |
02010084
FOPAG - PAB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.134,68 |
|
| 30/01/2025 |
02010084
FOPAG - PAB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.134,68 |
|
| 30/01/2025 |
02010025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
187,89 |
|
| 30/01/2025 |
02010025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
187,89 |
|
| 30/01/2025 |
02010025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
187,89 |
|
| 30/01/2025 |
02010025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
187,89 |
|
| 30/01/2025 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
63,63 |
|
| 30/01/2025 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
63,63 |
|
| 30/01/2025 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
63,63 |
|
| 30/01/2025 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
63,63 |
|
| 30/01/2025 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO [...]
|
PAGO |
28,29 |
|
| 30/01/2025 |
02010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO [...]
|
PAGO |
28,29 |
|
| 30/01/2025 |
02010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO [...]
|
PAGO |
23.606,91 |
|
| 30/01/2025 |
02010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO [...]
|
PAGO |
23.606,91 |
|
| 30/01/2025 |
02010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
28,29 |
|
| 30/01/2025 |
02010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
28,29 |
|
| 30/01/2025 |
02010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
23.606,91 |
|
| 30/01/2025 |
02010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
23.606,91 |
|
| 29/01/2025 |
29010005
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
5.486,98 |
|
| 29/01/2025 |
29010005
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
5.486,98 |
|
| 29/01/2025 |
29010005
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
5.486,98 |
|
| 29/01/2025 |
29010005
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
5.486,98 |
|
| 29/01/2025 |
29010005
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
5.486,98 |
|
| 29/01/2025 |
29010005
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
5.486,98 |
|
| 29/01/2025 |
29010005
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
5.486,98 |
|
| 29/01/2025 |
29010005
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
5.486,98 |
|
| 29/01/2025 |
29010005
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
5.486,98 |
|
| 29/01/2025 |
29010005
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
5.486,98 |
|
| 29/01/2025 |
29010005
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
5.486,98 |
|
| 29/01/2025 |
29010005
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
5.486,98 |
|
| 29/01/2025 |
29010004
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
5.970,33 |
|
| 29/01/2025 |
29010004
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
5.970,33 |
|
| 29/01/2025 |
29010004
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
5.970,33 |
|
| 29/01/2025 |
29010004
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
5.970,33 |
|
| 29/01/2025 |
29010002
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL NATERCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
5.970,33 |
|
| 29/01/2025 |
29010002
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL NATERCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
5.970,33 |
|
| 29/01/2025 |
29010002
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL NATERCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
5.970,33 |
|
| 29/01/2025 |
29010002
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL NATERCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
5.970,33 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME ORDEM DIRETA [...]
|
EMPENHADO |
3.314,00 |
|