despesas extra.

Lista de despesas extra

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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024 Foram encontradas 3006 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/12/2024 - 11:36:51
Identificação da despesa extra
Fornecedor
Orgão
Histórico
Código
Descrição
Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 08080075 - DATA: 08/08/2024
AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JULHO/2024.
100000063
AFINITY SEGUROS
197,60
DESPESA EXTRA: 08080076 - DATA: 08/08/2024
BANCO BRADESCO S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2024.
100000038
EMPRÉSTIMO - BRADESCO
3.797,90
DESPESA EXTRA: 08080077 - DATA: 08/08/2024
BANCO BRADESCO S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2024.
100000038
EMPRÉSTIMO - BRADESCO
2.284,10
DESPESA EXTRA: 08080080 - DATA: 08/08/2024
SINDITA - SINDICATO DE ITAREMA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2024.
100000045
Sindita
84,72
DESPESA EXTRA: 08080081 - DATA: 08/08/2024
SINDITA - SINDICATO DE ITAREMA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2024.
100000045
Sindita
21,18
DESPESA EXTRA: 08080082 - DATA: 08/08/2024
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2024.
100000036
EMPRÉSTIMO - BB
2.158,00
DESPESA EXTRA: 08080083 - DATA: 08/08/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2024.
100000037
EMPRÉSTIMO - CEF
1.095,67
DESPESA EXTRA: 08080084 - DATA: 08/08/2024
BANCO BRADESCO S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2024.
100000038
EMPRÉSTIMO - BRADESCO
252,79
DESPESA EXTRA: 08080088 - DATA: 08/08/2024
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2024.
100000036
EMPRÉSTIMO - BB
1.245,43
DESPESA EXTRA: 08080089 - DATA: 08/08/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2024.
100000037
EMPRÉSTIMO - CEF
268,60
DESPESA EXTRA: 08080093 - DATA: 08/08/2024
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2024.
100000036
EMPRÉSTIMO - BB
705,46
DESPESA EXTRA: 07080068 - DATA: 07/08/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 408.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.472,36
DESPESA EXTRA: 07080069 - DATA: 07/08/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 408.
100060000
ISS
1.926,51
DESPESA EXTRA: 05080005 - DATA: 05/08/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 638.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
7.358,20
DESPESA EXTRA: 05080006 - DATA: 05/08/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 638.
100060000
ISS
5.733,66
DESPESA EXTRA: 05080008 - DATA: 05/08/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 798.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
7.947,31
DESPESA EXTRA: 05080009 - DATA: 05/08/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 798.
100060000
ISS
6.192,71
DESPESA EXTRA: 02080002 - DATA: 02/08/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REPASSE FINANCEIRA AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
100070000
IRRF
251.823,80
DESPESA EXTRA: 02080003 - DATA: 02/08/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REPASSE FINANCEIRA A FALTAS.
100000048
FALTAS
46.078,83
DESPESA EXTRA: 02080006 - DATA: 02/08/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 409.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.151,87
DESPESA EXTRA: 02080007 - DATA: 02/08/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 409.
100060000
ISS
1.676,78
DESPESA EXTRA: 02080019 - DATA: 02/08/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REPASSE FINANCEIRA AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
100070000
IRRF
46.669,01
DESPESA EXTRA: 02080020 - DATA: 02/08/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REPASSE FINANCEIRA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES.
100000018
Outras Restituições
690,77
DESPESA EXTRA: 01080016 - DATA: 01/08/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 403.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.648,84
DESPESA EXTRA: 01080017 - DATA: 01/08/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 403.
100060000
ISS
2.064,03
DESPESA EXTRA: 31070014 - DATA: 31/07/2024
FRANCISCO RONEY GONÇALVES MOTA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDORA: MARICLECIA SANDRA PINTO. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: JULHO/2024.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
657,42
DESPESA EXTRA: 31070015 - DATA: 31/07/2024
RAIANE BRAGA BARROS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JOSE ROBERTO DA SILVEIRA. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: JULHO/2024.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
324,76
DESPESA EXTRA: 31070016 - DATA: 31/07/2024
ANA CRISLAINE ARAUJO SOUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JOSE MARGELIANO VERAS DA COSTA. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: JULHO/2024.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
564,80
DESPESA EXTRA: 31070017 - DATA: 31/07/2024
MARIA GESSICA DA SILVA SOUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JOSE JHONATA ALVES SANTANA. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: JULHO/2024.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
423,60
DESPESA EXTRA: 31070018 - DATA: 31/07/2024
MARIA ELIZABETE DE SOUSA REGO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JORGE JAMILSON REGO. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: JULHO/2024.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
381,24

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